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財務變革及財務軟件的規劃
我們的財務變革咨詢主要著眼于:財務戰略、財務組織、全面預算管理、資金管理、成本和費用管理以及財務分析支持。確定財務軟件項目發展的路線圖和實施方法;提供專業人員協助落實相關財務軟件及ERP項目( 業務計劃、潛在效益、業務流程分析和控制措施的定義)。
內部審計
內部審計是一種獨立、客觀的鑒證和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統的、規范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現其目標。目前,內審的職能已經從傳統的監督檢查轉向為內部管理服務,內部審計的重點也從內部檢查和監督向內部監督和咨詢方面轉變。我們可以為貴公司建立內部審計職能的過程中,持續提供各方面的建議和相關的培訓。
公司上市和公司并購、重組的咨詢、策劃及實施
熟悉與證券市場相關的法律、法規,協助企業股份制改組與上市:企業上市前的可行性研究;協助企業完成三板上市的前期工作,包括為重組方案提供專業意見;承擔企業股份制改組與上市中的審計、驗資及盈利預測審核等。在交易初期,我們提供的服務主要包括,協助建立進入市場戰略,確認潛在買家或投資者-交易配對,對投資項目進行可行性和回報率評估,協助對被收購者的初步評估和評價,引薦戰略合作伙伴,起草商業計劃書;在并購完成后,我們的服務主要包括,協助交易完成后就具體條款執行和法律合規性的整合事宜,協助重組工作,完善財務報告體系及管理報告體系,進行績效考核及人力資源規劃。
內部控制咨詢和財務咨詢調查
我們的內部控制專家通過運用專業化的工具和方法,能夠幫助企業識別內控管理中的薄弱環節,量身定做合適的解決方案,并通過內控體系的搭建,協助企業建立內控自我完善機制,幫助企業在滿足外部監管要求的同時,有效降低風險、減少不確定性,提升管理運營效率和效果。我們提供的盡職調查服務主要包括,實施財務和商業盡職調查,觀察歷史趨勢及審閱財務預算,評價被收購者的財務狀況,分析資產質量和負債水平,分析內部財務報表編制基礎和國內會計準則編制基礎的差異,通過訪談主要管理層和觀察相關系統,識別主要內部管理控制缺陷,確定交易關鍵事項,適時與買方就相關風險進行溝通,評價就稅務籌劃出發的交易構架。
其他類財務咨詢
我們提供員工持股計劃、管理層收購等問題的財務咨詢服務;對于股東或合伙人之間發生的爭議問題,我們也會通過法律與財務相結合的方式給您建議以及解決辦法。
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